為配合海南控股合規管理工作,提升公司合同合規管理水平,防控重大合規風險,11月13日,水電集團召開合同管理合規風險專項檢查工作部署會,會議由水電集團財務總監蔡夏琳主持。
會議聽取了風險控制部對合同合規風險專項檢查工作方案的匯報及分析,并逐項對檢查內容進行梳理,明確主責部門,對重點檢查內容針對性提出具體要求。
蔡夏琳強調,要高度重視本次合同合規專項檢查工作的開展,通過全方位排查履約異常、多維度識別合同法律風險、深層次壓實管理責任,推動合同管理規范化、標準化、精細化。同時,各部門要抓緊對照方案開展梳理工作,如實反映合同履約合規的情況,要以本次專項檢查工作為契機,圍繞事前防范——合同簽訂前的風險識別、事中控制——合同履行中的跟蹤管理以及事后歸檔——合同履約完畢后的歸檔管理,提高合同履行質量,完善風險防控機制,實現對合同的全周期管控奠定堅實的基礎。要按照時限要求盡快配合相關部門完成此次專項檢查自查工作,對于可以立即整改的,立行立改;對于需要持續整改的,安排專人跟進,緊盯整改落實。
會議采取線上線下的方式進行,各部門、各建管部負責人參會。